Faktúra č. 13/23/0027

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/23/0027
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál
  • Dátum doručenia: 21.02.2023
  • Celková hodnota: 322,19 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/23/025
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/23/025 Nákup cementovej nivelačky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PARAPETROL a.s. 36526606 322,19 € 20.02.2023 22.02.2023 Objednávka
Tlačiť