Faktúra č. 13/23/0043

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/23/0043
  • Popis fakturovaného plnenia: elekroinštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 15.03.2023
  • Celková hodnota: 139,67 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/23/041
  • Dátum zverejnenia: 21.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/23/041 Elektroinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Woodensky SK, s.r.o. 50282026 139,67 € 15.03.2023 16.03.2023 Objednávka
Tlačiť