Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
12/22/0273 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 158,07 € 14.12.2022 22.12.2022 Faktúra
12/22/0274 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 2 205,30 € 15.12.2022 22.12.2022 Faktúra
12/22/0275 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 193,09 € 15.12.2022 23.12.2022 Faktúra
12/22/0276 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 315,45 € 16.12.2022 23.12.2022 Faktúra
12/22/0277 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 527,43 € 19.12.2022 29.12.2022 Faktúra
12/22/0278 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 110,00 € 19.12.2022 29.12.2022 Faktúra
12/22/0279 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 201,27 € 21.12.2022 04.01.2023 Faktúra
12/22/0280 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 3 414,86 € 22.12.2022 04.01.2023 Faktúra
12/22/0281 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 478,71 € 22.12.2022 04.01.2023 Faktúra
12/22/0282 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 128,55 € 22.12.2022 04.01.2023 Faktúra
12/22/0283 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 157,42 € 22.12.2022 04.01.2023 Faktúra
12/22/0285 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 283,14 € 28.12.2022 04.01.2023 Faktúra
12/22/0286 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 425,27 € 30.12.2022 04.01.2023 Faktúra
13/22/0001 čistiace prostriedky a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 265,60 € 12.01.2022 21.01.2022 Faktúra
13/22/0002 obehové čerpadlo Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MIRAD s.r.o. 36653993 373,18 € 11.01.2022 24.01.2022 Faktúra
13/22/0003 tonery Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 22,79 € 13.01.2022 24.01.2022 Faktúra
13/22/0004 kancelársky materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 60,72 € 20.01.2022 02.02.2022 Faktúra
13/22/0005 náplň na zmäkčenie TÚV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EZV spol. s r.o. 31703119 201,60 € 26.01.2022 02.02.2022 Faktúra
13/22/0006 vybavenie interiéru Š sekretariát Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AJ Produkty a.s. 36268518 413,82 € 26.01.2022 04.02.2022 Faktúra
13/22/0007 kancelársky materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AXDATA, s.r.o. 36508411 760,00 € 28.01.2022 02.02.2022 Faktúra
13/22/0008 vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo 30292956 43,50 € 31.01.2022 09.02.2022 Faktúra
13/22/0009 čistiace prostriedky a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 118,19 € 31.01.2022 04.02.2022 Faktúra
13/22/0010 čistiace prostriedky a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 180,18 € 31.01.2022 04.02.2022 Faktúra
13/22/0011 čistiace prostriedky a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 117,84 € 31.01.2022 04.02.2022 Faktúra
13/22/0012 hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 147,60 € 03.02.2022 16.02.2022 Faktúra
13/22/0013 materiál na zváranie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TECHNOZVAR s.r.o. 43830633 87,20 € 04.02.2022 16.02.2022 Faktúra
13/22/0014 vodoinštalačný a kúrenársky materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KALSTAV, s.r.o. 36506427 3 561,22 € 04.02.2022 17.02.2022 Faktúra
13/22/0015 vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 203,07 € 07.02.2022 11.02.2022 Faktúra
13/22/0016 tonery Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 38,85 € 08.02.2022 16.02.2022 Faktúra
13/22/0017 materiál k HP Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 92,64 € 10.02.2022 16.02.2022 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »