Faktúra č. 13/22/0008

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/22/0008
  • Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 31.01.2022
  • Celková hodnota: 43,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/22/008
  • Dátum zverejnenia: 09.02.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/22/008 Nákup vodoinštalačného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo 30292956 43,50 € 31.01.2022 01.02.2022 Objednávka
Tlačiť