Faktúra č. 13/22/0017

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/22/0017
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál k HP
  • Dátum doručenia: 10.02.2022
  • Celková hodnota: 92,64 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/22/014
  • Dátum zverejnenia: 16.02.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/22/014 Nákup štítkov o oprave hasiacich prístrojov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 92,64 € 04.02.2022 10.02.2022 Objednávka
Tlačiť