Faktúra č. 13/22/0015

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/22/0015
  • Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 07.02.2022
  • Celková hodnota: 203,07 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/22/015
  • Dátum zverejnenia: 11.02.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/22/015 Nákup vodoinštalačného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 203,07 € 21.01.2022 08.02.2022 Objednávka
Tlačiť