Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
13/22/0168 stavebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PIL-STAV, s.r.o. 36478962 330,50 € 15.12.2022 20.12.2022 Faktúra
13/22/0169 spotrebný materiál na OV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELAZ s.r.o. 47418044 2 789,36 € 15.12.2022 23.12.2022 Faktúra
13/22/0170 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 113,27 € 15.12.2022 22.12.2022 Faktúra
13/22/0171 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 158,89 € 15.12.2022 22.12.2022 Faktúra
13/22/0172 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 165,78 € 15.12.2022 22.12.2022 Faktúra
13/22/0173 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 220,06 € 15.12.2022 22.12.2022 Faktúra
13/22/0174 spotrebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 2 537,84 € 15.12.2022 20.12.2022 Faktúra
13/22/0175 spotrebný materiál pre hasičský krúžok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FLORIAN, s.r.o. 36427969 558,00 € 15.12.2022 22.12.2022 Faktúra
13/22/0176 stavebnice Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GM electronic SK, spol. s r. o. 53944259 406,63 € 15.12.2022 21.12.2022 Faktúra
13/22/0177 stavebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PIL-STAV, s.r.o. 36478962 152,90 € 16.12.2022 21.12.2022 Faktúra
13/22/0178 vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 252,92 € 16.12.2022 22.12.2022 Faktúra
13/22/0179 hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 203,70 € 16.12.2022 21.12.2022 Faktúra
13/22/0180 upratovací vozík Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MB PRESTIGE s.r.o. 45914320 138,00 € 19.12.2022 23.12.2022 Faktúra
13/22/0181 športový tovar Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Viktor Hirkala ŠPORT pr. Hlavná 137 35275774 1 020,00 € 19.12.2022 23.12.2022 Faktúra
13/22/0182 spotrebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 3 099,82 € 19.12.2022 23.12.2022 Faktúra
13/22/0183 spotrebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELAZ s.r.o. 47418044 1 627,03 € 19.12.2022 23.12.2022 Faktúra
13/22/0184 spotrebný materiál/PV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 3 719,36 € 19.12.2022 23.12.2022 Faktúra
13/22/0185 spotrebný materiál/PV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 3 930,04 € 19.12.2022 23.12.2022 Faktúra
13/22/0186 spotrebný materiál/ZS murár Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 JANKA a spol. s.r.o. 44375239 159,85 € 19.12.2022 23.12.2022 Faktúra
13/22/0187 športový tovar Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Viktor Hirkala ŠPORT pr. Hlavná 137 35275774 215,00 € 20.12.2022 23.12.2022 Faktúra
13/22/0188 vodoinštalačný a kúrenársky materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 750,44 € 20.12.2022 29.12.2022 Faktúra
13/22/0189 batérie, vidlica Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 48,34 € 20.12.2022 29.12.2022 Faktúra
13/22/0190 spotrebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FINEPRINT s.r.o. 36471356 1 530,94 € 20.12.2022 29.12.2022 Faktúra
13/22/0191 spotrebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FINEPRINT s.r.o. 36471356 56,82 € 20.12.2022 29.12.2022 Faktúra
13/22/0192 2x Bezvreckový vysávač Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 OKAY Slovakia, spol. s r.o. 35825979 190,00 € 21.12.2022 22.12.2022 Faktúra
13/22/0193 obrusy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 780,00 € 21.12.2022 29.12.2022 Faktúra
13/22/0194 uteráky, utierky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 330,00 € 21.12.2022 29.12.2022 Faktúra
13/22/0195 plachty Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 2 808,00 € 22.12.2022 29.12.2022 Faktúra
13/22/0196 spotrebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FINEPRINT s.r.o. 36471356 53,21 € 20.12.2022 29.12.2022 Faktúra
13/22/0197 príslušenstvo k čistiacemu stroju Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STJ s.r.o. 51931141 276,00 € 28.12.2022 31.12.2022 Faktúra