Faktúra č. 13/22/0169

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/22/0169
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál na OV
  • Dátum doručenia: 15.12.2022
  • Celková hodnota: 2 789,36 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/22/164
  • Dátum zverejnenia: 23.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/22/164 Nákup spotrebného materiálu pre odborný výcvik Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELAZ s.r.o. 47418044 2 789,36 € 13.12.2022 17.12.2022 Objednávka
Tlačiť