Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/23/0246 MAGMA HCM - systémová podpora 3.Q.2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 02.10.2023 12.10.2023 Faktúra
82/23/0343 MAGMA HCM - systémová podpora 4.Q.2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 14.12.2023 20.12.2023 Faktúra
13/23/0166 magnetická tabuľa Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 B2B Partner s.r.o. 44413467 294,00 € 02.10.2023 12.10.2023 Faktúra
13/23/158 Magnetická tabuľa board 200x120 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 B2B Partner s.r.o. 44413467 294,00 € 02.10.2023 04.10.2023 Objednávka
13/23/0038 maliarske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 68,47 € 03.03.2023 16.03.2023 Faktúra
82/23/036 Maľovanie priestorov - kuchyňa Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 1 391,52 € 02.08.2023 10.08.2023 Objednávka
82/23/037 Maľovanie priestorov a vysprávky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 1 206,92 € 02.08.2023 10.08.2023 Objednávka
13/23/0229 materiál k upratovaciemu stroju Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STJ s.r.o. 51931141 105,50 € 28.11.2023 01.12.2023 Faktúra
13/23/0244 materiál k upratovaciemu stroju Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STJ s.r.o. 51931141 22,00 € 13.12.2023 19.12.2023 Faktúra
13/23/0072 materiál na opravu interiéru ŠI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 INTERIÉR INVEST s.r.o. 36190381 758,40 € 05.05.2023 11.05.2023 Faktúra
13/23/0103 materiál na opravu interiéru ŠI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 INTERIÉR INVEST s.r.o. 36190381 63,50 € 08.06.2023 14.06.2023 Faktúra
13/23/0042 materiál na opravu interiéru ŠI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 INTERIÉR INVEST s.r.o. 36190381 913,15 € 13.03.2023 20.03.2023 Faktúra
13/23/0011 materiál na opravu interiéru ŠI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 INTERIÉR INVEST s.r.o. 36190381 1 006,40 € 27.01.2023 02.02.2023 Faktúra
13/23/0208 materiál na opravu stropu učebne Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stavebniny DEK s.r.o. 43821103 972,89 € 14.11.2023 20.11.2023 Faktúra
13/23/0217 materiál na výuku elektroniky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TME Slovakia s.r.o. 45241791 99,68 € 21.11.2023 24.11.2023 Faktúra
13/23/0185 materiál na výuku elektroniky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TME Slovakia s.r.o. 45241791 592,51 € 19.10.2023 24.10.2023 Faktúra
13/23/0200 materiál na výuku elektroniky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TME Slovakia s.r.o. 45241791 17,48 € 08.11.2023 14.11.2023 Faktúra
13/23/0194 materiál na zváranie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TECHNOZVAR s.r.o. 43830633 21,00 € 02.11.2023 08.11.2023 Faktúra
13/23/0025 materiál na zváranie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TECHNOZVAR s.r.o. 43830633 317,83 € 16.02.2023 27.02.2023 Faktúra
13/23/0267 merač vlhkosti dreva Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MERCONTROL EU s. r. o. 51193752 33,60 € 22.12.2023 29.12.2023 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »