Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH


Informácie
  • Názov: Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH
  • IČO: 35341033
  • Adresa: Prešovská 1120/32A, 093 03 VRANOV nad TOPĽOU

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0031 detektory dymu 100 ks Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 629,10 € 21.01.2022 26.01.2022 Faktúra
24/22 detektor dymu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 629,00 € 17.01.2022 21.01.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/22/0015 detektory dymu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 622,81 € 14.01.2022 26.01.2022 Faktúra
24/22 detektor plynu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 622,71 € 14.01.2022 14.01.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/22/0800 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 611,40 € 07.12.2022 20.12.2022 Faktúra
997/22 elektrospotrebiče a spotrebný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 611,40 € 05.12.2022 22.12.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/23/0907 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 544,90 € 07.12.2023 19.12.2023 Faktúra
1061/23 elek.materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 544,90 € 02.11.2023 07.12.2023 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/23/0950 vodoinštalačný materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 518,70 € 20.12.2023 22.12.2023 Faktúra
1231/23 el.materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 518,70 € 15.12.2023 20.12.2023 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/24/0271 všeobecný materiál na chodbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 492,00 € 02.05.2024 07.05.2024 Faktúra
189/24 elektro.inštalačný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 492,00 € 18.04.2024 03.05.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
836/20 el.spotrebiče Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 410,50 € 10.12.2020 15.12.2020 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
930/23 batéria Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 330,45 € 09.10.2023 16.10.2023 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/23/0691 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 330,45 € 13.10.2023 27.10.2023 Faktúra
759/23 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 244,65 € 04.09.2023 05.10.2023 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/23/0659 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 244,65 € 05.10.2023 11.10.2023 Faktúra
85/24 spotrebný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 191,70 € 01.02.2024 21.03.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/24/0147 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 191,70 € 20.03.2024 29.03.2024 Faktúra
DFB/20/0733 mikrovlnka a varné konvice Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 150,57 € 15.12.2020 30.12.2020 Faktúra
1 2 »