Faktúra č. DFB/22/0800

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0800
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 07.12.2022
  • Celková hodnota: 611,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 997/22
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
997/22 elektrospotrebiče a spotrebný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 611,40 € 05.12.2022 22.12.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť