Faktúra č. DFB/23/0691

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0691
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 13.10.2023
  • Celková hodnota: 330,45 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 930/23
  • Dátum zverejnenia: 27.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
930/23 batéria Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 330,45 € 09.10.2023 16.10.2023 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť