Faktúra č. DFB/23/0950

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0950
  • Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 20.12.2023
  • Celková hodnota: 518,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1231/23
  • Dátum zverejnenia: 22.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1231/23 el.materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 518,70 € 15.12.2023 20.12.2023 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť