Faktúra č. DFB/24/0147

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0147
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 20.03.2024
  • Celková hodnota: 191,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 85/24
  • Dátum zverejnenia: 29.03.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
85/24 spotrebný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 191,70 € 01.02.2024 21.03.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť