Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH
Informácie
- Názov: Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH
- IČO: 35341033
- Adresa: Prešovská 1120/32A, 093 03 VRANOV nad TOPĽOU
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB/23/0659 | materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 244,65 € | 05.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFB/23/0907 | materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 544,90 € | 07.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
DFB/22/0800 | materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 611,40 € | 07.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
DFB/24/0061 | materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 91,70 € | 05.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
DFB/24/0147 | materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 191,70 € | 20.03.2024 | 29.03.2024 | Faktúra | |||||
DFB/20/0733 | mikrovlnka a varné konvice | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 150,57 € | 15.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
DFB/23/0557 | náhradné baterky a žiarivky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 98,50 € | 28.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
85/24 | spotrebný materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 191,70 € | 01.02.2024 | 21.03.2024 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
DFB/23/0950 | vodoinštalačný materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 518,70 € | 20.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
DFB/24/0271 | všeobecný materiál na chodbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 492,00 € | 02.05.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
DFB/23/0769 | všeobecný materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 68,15 € | 06.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFB/23/0581 | žiarivky a spínače | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 48,70 € | 06.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra |