Faktúra č. DFB/23/0581

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0581
  • Popis fakturovaného plnenia: žiarivky a spínače
  • Dátum doručenia: 06.09.2023
  • Celková hodnota: 48,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 737/23
  • Dátum zverejnenia: 26.09.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
737/23 chlieb a pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 53,24 € 11.08.2023 24.08.2023 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
737/23 elektroinštalačný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 48,70 € 18.08.2023 06.09.2023 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť