Faktúra č. DFB/24/0061

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0061
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 05.02.2024
  • Celková hodnota: 91,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 29/24
  • Dátum zverejnenia: 15.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
29/24 baterie Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 91,68 € 12.01.2024 06.02.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť