Fober Ondřej-FOBER
Informácie
- Názov: Fober Ondřej-FOBER
- IČO: 34331958
- Adresa: Hviezdoslavova 151, 093 01 Vranov nad Topľou
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB/20/0674 | tovar pre udrzbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 488,19 € | 27.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
DFB/21/0840 | materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 1 095,65 € | 10.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
DFB/21/0844 | materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 40,25 € | 14.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
DFB/20/0609 | tovar pre udrzbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 38,90 € | 02.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
DFB/21/0878 | materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 312,29 € | 21.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
DFB/20/0540 | materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 266,05 € | 02.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
DFB/22/0047 | vodoinštal.materiál/oprava v kancelárii garanta soc.práce | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 56,07 € | 31.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
DFB/20/0481 | tovar pre udrzbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 16,60 € | 07.09.2020 | 15.09.2020 | Faktúra | |||||
DFB/22/0204 | vodoinštal.materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 177,71 € | 08.04.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
DFB/20/0423 | tovar pre údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 44,70 € | 03.08.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
DFB/22/0255 | vodoinštalačný materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 35,55 € | 02.05.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
DFB/20/0375 | vodoinštalačný materiál a ND na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 137,28 € | 03.07.2020 | 18.07.2020 | Faktúra | |||||
DFB/22/0329 | materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 416,91 € | 02.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
DFB/20/0306 | materiál a ND na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 353,38 € | 01.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
DFB/22/0403 | vodoinšt.materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 669,74 € | 06.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
DFB/20/0204 | materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 132,25 € | 06.04.2020 | 16.04.2020 | Faktúra | |||||
DFB/22/0474 | materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 31,00 € | 02.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
DFB/21/0313 | materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 142,83 € | 02.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra |