Faktúra č. DFB/21/0840

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0840
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 10.12.2021
  • Celková hodnota: 1 095,65 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1001/21
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1001/21 vodoinšt.materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 1 095,62 € 10.12.2021 10.12.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť