Faktúra č. DFB/20/0423

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0423
  • Popis fakturovaného plnenia: tovar pre údržbu
  • Dátum doručenia: 03.08.2020
  • Celková hodnota: 44,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 504/20
  • Dátum zverejnenia: 12.08.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
504/20 materiál pre údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 44,70 € 20.07.2020 04.08.2020 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť