Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFK/22/0008 zdvíhacie zariadenia Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. 36679607 7 590,00 € 06.12.2022 29.12.2022 Faktúra
DFB/22/0868 zdravotnícky materiál (obväzy, rahabilitačné pomôcky) Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ZDRAVIMAT s.r.o. 54183456 455,76 € 23.12.2022 29.12.2022 Faktúra
DFB/22/0875 zdravotnícky materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Medpartner s.r.o. 44903481 355,75 € 27.12.2022 29.12.2022 Faktúra
DFB/22/0442 zdravotnícky materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Medpartner s.r.o. 44903481 873,38 € 19.07.2022 02.08.2022 Faktúra
DFB/22/0618 zber triedeného odpadu plasty a sklo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 144,00 € 03.10.2022 11.10.2022 Faktúra
DFB/22/0642 zber odpadu september 2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 127,20 € 10.10.2022 21.10.2022 Faktúra
DFB/22/0836 zažehľovací lis na označovanie osobného prádla Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Theracare s.r.o. 51400294 1 380,00 € 15.12.2022 21.12.2022 Faktúra
DFB/22/0380 zájazd prijímateľov do Bardejovských kúpeľov Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SAD Humenné a.s. 36477508 298,24 € 23.06.2022 28.06.2022 Faktúra
DFB/22/0303 webinár "Možnosť dodatkovania zmlúv z dôvodu extrémneho nárastu cien" Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ProWise, a. s. 51871998 94,80 € 23.05.2022 26.05.2022 Faktúra
DFB/22/0240 webhosting pre doménu "cssametyst.eu" od 25.2022 do 1.5.2023 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INTERNET CZ, a.s. 26043319 48,00 € 26.04.2022 28.04.2022 Faktúra
DFB/22/0521 výživové doplnky - vitamíny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Lekáreň RPT, s. r. o. 52740447 2 182,40 € 22.08.2022 24.08.2022 Faktúra
DFB/22/0885 vysavače Karcher Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. 44602731 558,00 € 27.12.2022 29.12.2022 Faktúra
DFB/22/0568 výroba pečiatky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 GiCoS, Ing. Igor Girmala 33261903 36,00 € 12.09.2022 11.10.2022 Faktúra
DFB/22/0454 výmena hydrantu / havarijný stav Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Jozef HURNÝ 17294797 438,00 € 25.07.2022 02.08.2022 Faktúra
DFB/22/0273 Výkon supervízie Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Mgr. Mária Kovaľová 37563661 232,00 € 09.05.2022 18.05.2022 Faktúra
DFB/22/0810 výkon činnosti za rok 2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 BATES plus s.r.o., bezpečnostno technická služba 51942054 900,00 € 09.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFB/22/0842 VVS 17.11.-12.12.2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou 36570460 1 436,35 € 16.12.2022 21.12.2022 Faktúra
DFB/22/0255 vodoinštalačný materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 35,55 € 02.05.2022 06.05.2022 Faktúra
DFB/22/0047 vodoinštal.materiál/oprava v kancelárii garanta soc.práce Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 56,07 € 31.01.2022 07.02.2022 Faktúra
DFB/22/0204 vodoinštal.materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 177,71 € 08.04.2022 14.04.2022 Faktúra
DFB/22/0782 vodoinšt.materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ondřej Fober - FOBER 34331956 54,65 € 02.12.2022 08.12.2022 Faktúra
DFB/22/0403 vodoinšt.materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 669,74 € 06.07.2022 21.07.2022 Faktúra
DFB/22/0453 vodné, stočné Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou 36570460 2 286,80 € 25.07.2022 02.08.2022 Faktúra
DFB/22/0525 vodné, stočné Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou 36570460 1 763,93 € 24.08.2022 01.09.2022 Faktúra
DFB/22/0035 vodné a stočné 9.12.21-18.1.2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou 36570460 2 426,52 € 24.01.2022 26.01.2022 Faktúra
DFB/22/0366 vodné a stočné 24.5.-13.6.2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou 36570460 1 420,60 € 16.06.2022 28.06.2022 Faktúra
DFB/22/0313 vodné a stočné 20.4.-23.5.2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou 36570460 2 242,72 € 27.05.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB/22/0100 vodné a stočné 19.1.-15.2.2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou 36570460 1 741,27 € 21.02.2022 25.02.2022 Faktúra
DFB/22/0239 vodné a stočné 10.3.-19.4.2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou 36570460 2 708,89 € 25.04.2022 28.04.2022 Faktúra
DFB/22/0787 vianočné stromčeky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Vladislav Bakajsa 36161276 132,00 € 05.12.2022 08.12.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »