DFB/21/0307 |
kuracie, bravčové a hov.mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
287,43 € |
31.05.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0329 |
odvoz odpadu - plienky 5/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
157,50 € |
07.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0322 |
dodávka elektriny 5-2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 185,89 € |
04.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0314 |
niťové gombíky do práčovne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Novák Ján |
33264457 |
|
140,00 € |
02.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0364 |
VO na stav.dozor akcie Rekonštrukcia teplovodu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
RENDERTEAM, s r.o. |
52621537 |
|
570,00 € |
16.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0363 |
VO na stav.práce akcie Rekonštrukcia teplovodu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
RENDERTEAM, s r.o. |
52621537 |
|
570,00 € |
16.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0360 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 085,75 € |
16.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0358 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
99,89 € |
16.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0354 |
maska / rúško čierne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
WINTEX s r.o. |
31700438 |
|
498,00 € |
15.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0351 |
vodné a stočné 21.5.-8.6.2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
1 225,13 € |
14.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0348 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
117,43 € |
11.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0339 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
16,28 € |
09.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0350 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
123,00 € |
11.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0346 |
rôzne potravinové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
551,48 € |
11.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0345 |
mlieko a mliečné výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
397,99 € |
11.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0357 |
kancel.potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
261,28 € |
15.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0356 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
1 212,85 € |
15.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0355 |
pracie a dezinf.prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
1 118,22 € |
15.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0353 |
tonery do tlačiarne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
37,94 € |
15.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0341 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
306,59 € |
10.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0340 |
plyn kotolňa 5/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 707,96 € |
10.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0359 |
bravčové a hydinové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
459,68 € |
16.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0349 |
mäso bravčové,kuracie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
245,22 € |
11.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0347 |
mäso bravčové |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
66,79 € |
11.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0344 |
mäso bravčové |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
40,34 € |
11.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFS/21/0002 |
jednorázové poháre a šálky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
10,98 € |
16.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFS/21/0001 |
trvanlivé potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
174,55 € |
16.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0352 |
seminár pre mzd. účtovn. / zmeny v ZP a mzdové veličiny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva |
45743894 |
|
80,00 € |
14.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0343 |
dodávka a montáž žalúzií ŠZ 1.posch. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ján Džurdženík OKNO VRANOV |
43089500 |
|
919,20 € |
10.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0342 |
dodávka a montáž žalúzií ZPB |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ján Džurdženík OKNO VRANOV |
43089500 |
|
812,94 € |
10.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |