Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0176 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 676,74 € 28.03.2024 09.04.2024 Faktúra
DFB/24/0180 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 417,33 € 02.04.2024 09.04.2024 Faktúra
DFB/24/0194 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 251,23 € 04.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0197 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 836,41 € 05.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0202 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 492,46 € 08.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0213 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 293,06 € 11.04.2024 19.04.2024 Faktúra
DFB/24/0222 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 683,32 € 15.04.2024 20.04.2024 Faktúra
DFB/24/0227 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 398,51 € 15.04.2024 20.04.2024 Faktúra
DFB/24/0240 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 553,07 € 18.04.2024 01.05.2024 Faktúra
DFB/24/0251 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 713,71 € 22.04.2024 01.05.2024 Faktúra
DFB/24/0255 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 745,36 € 25.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFB/24/0257 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 342,24 € 25.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFB/24/0264 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 58,68 € 26.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFB/24/0265 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 656,15 € 26.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFB/24/0002 mäso, mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 214,97 € 04.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB/24/0048 mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 187,60 € 31.01.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB/24/0101 mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 39,84 € 22.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB/24/0105 mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 88,30 € 26.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB/24/0214 mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 35,64 € 11.04.2024 19.04.2024 Faktúra
DFB/24/0081 materiál na ambulanciu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 MSM Slovakia s.r.o. 31440479 730,00 € 15.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB/24/0187 materiál na ambulanciu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Medpartner s.r.o. 44903481 869,29 € 03.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0026 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Interier Invest s.r.o. 36190381 357,76 € 22.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB/24/0061 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 91,70 € 05.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB/24/0072 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Interier Invest s.r.o. 36190381 412,10 € 12.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB/24/0087 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 541,02 € 15.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB/24/0085 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 216,84 € 15.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB/24/0115 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ondřej Fober - FOBER 34331956 209,20 € 29.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB/24/0109 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 695,28 € 28.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB/24/0162 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SVK Tech Capital s.r.o. 36463825 37,22 € 26.03.2024 29.03.2024 Faktúra
DFB/24/0147 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 191,70 € 20.03.2024 29.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »