Faktúra č. DFB/24/0072

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0072
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 12.02.2024
  • Celková hodnota: 412,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 98/24
  • Dátum zverejnenia: 21.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
98/24 podlahová krytina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Interier Invest s.r.o. 36190381 412,10 € 09.02.2024 13.02.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť