DFB/24/0172 |
doska na stenu za posteľ - ŠZ |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
810,90 € |
28.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0036 |
drvené kamenivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ŠPD Bystré s.r.o. |
47528214 |
|
106,38 € |
24.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0108 |
DTD doska |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
320,03 € |
28.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0245 |
gélové perá |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
National Pen |
97264440 |
|
383,99 € |
18.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0062 |
germicídny žiarič UNIZDRAV uzavretý mobilný UVC 36 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
1 050,90 € |
06.02.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0027 |
havarijná oprava dochádzkového terminálu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
PHONEWORKS s.r.o. |
46918612 |
|
108,40 € |
23.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0169 |
havarijná oprava práčky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CLEANING spol. s r.o. |
31571441 |
|
1 077,43 € |
27.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0046 |
havarijná oprava práčky PRIMUS FS22 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CLEANING spol. s r.o. |
31571441 |
|
4 158,49 € |
30.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0137 |
havarijná oprava zálož. zdroja napätia na počítačovú sieť |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
PHONEWORKS s.r.o. |
46918612 |
|
1 157,00 € |
14.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0201 |
havarijná oprava zásuvkového a svetelného okruhu na 1 poschodí ŠZ |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Maroš Kužma, ELEKTROMONTÁŽE |
40118355 |
|
798,16 € |
08.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0183 |
IS Cygnus pobyt. star. a stravovacia prevádzka 4-6/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
IRESOFT SK s.r.o. |
55806538 |
|
1 610,21 € |
03.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0182 |
iSPIN servisné práce 1.4.-30.6.2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
02.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0199 |
jablká |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
69,30 € |
08.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0223 |
jablká |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
53,13 € |
15.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0132 |
jablkovo-škoricová kocka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FONTÁNA BALKAN spol. s r.o. |
36213543 |
|
96,00 € |
11.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0071 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
420,13 € |
08.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0096 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
36,00 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0139 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
274,34 € |
15.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0253 |
kancelárske stoličky Jack sivé |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
926,40 € |
24.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0226 |
kávovar krups genio s plus - kapsulový |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
157,99 € |
15.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0248 |
kefa na čistenie fliaš |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Medplus s.r.o. |
45322040 |
|
34,75 € |
22.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0093 |
kľučka okenná so zámkom |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Juraj PALIK |
14322234 |
|
157,00 € |
20.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0267 |
konfer. stolička sivá |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
52,80 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0168 |
kontrola funkčnosti sterilizátora |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou |
17335787 |
|
102,00 € |
26.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0170 |
kontrola účinnosti sterilizačnej techniky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach |
00606723 |
|
12,80 € |
27.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0157 |
kosačka a materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
459,10 € |
21.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0235 |
kovová kartotéka 4 zásuvky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
214,80 € |
17.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0163 |
kuracia rolka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
173,51 € |
26.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0025 |
licencia IS Cygnus - pobyt. starostl. a strav. prevádzka 1-3/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
IRESOFT SK s.r.o. |
55806538 |
|
1 610,21 € |
22.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0189 |
likvidácia odpadu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Anna Krištanová - Ekologické služby |
34897895 |
|
180,00 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |