Faktúra č. DFB/24/0169

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0169
  • Popis fakturovaného plnenia: havarijná oprava práčky
  • Dátum doručenia: 27.03.2024
  • Celková hodnota: 1 077,43 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 193/24
  • Dátum zverejnenia: 09.04.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
193/24 oprava práčky PRIMUS Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CLEANING spol. s r.o. 31571441 1 077,43 € 19.03.2024 28.03.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť