Faktúra č. DFB/24/0157

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0157
  • Popis fakturovaného plnenia: kosačka a materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 21.03.2024
  • Celková hodnota: 459,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 202/24
  • Dátum zverejnenia: 29.03.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
202/24 kosačka, príslušenstvo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SVK Tech Capital s.r.o. 36463825 459,10 € 21.03.2024 22.03.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť