Faktúra č. DFB/24/0036

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0036
  • Popis fakturovaného plnenia: drvené kamenivo
  • Dátum doručenia: 24.01.2024
  • Celková hodnota: 106,38 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 55/24
  • Dátum zverejnenia: 30.01.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
55/24 posypový materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ŠPD Bystré s.r.o. 47528214 106,37 € 24.01.2024 25.01.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť