Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0835 obrusy PVC Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Anna Sivecká - AFRODITA 40554074 177,60 € 15.12.2022 21.12.2022 Faktúra
DFB/22/0841 odborná prehliadka BTK Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. 36679607 144,00 € 16.12.2022 21.12.2022 Faktúra
DFK/22/0008 zdvíhacie zariadenia Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. 36679607 7 590,00 € 06.12.2022 29.12.2022 Faktúra
DFB/22/0625 servisné práce 01.10.2022-31.12.2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 05.10.2022 21.10.2022 Faktúra
DFB/22/0411 serv.práce IS SPIN 3q2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 08.07.2022 21.07.2022 Faktúra
DFB/22/0018 iSPIN služba č.1_serv.práce 1q2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 18.01.2022 26.01.2022 Faktúra
DFB/22/0012 iSPIN služba č.2 / 2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 14.01.2022 26.01.2022 Faktúra
DFB/22/0011 modul zverejňovanie 2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Asseco Solutions, a.s. 00602311 32,27 € 14.01.2022 26.01.2022 Faktúra
DFB/22/0178 on line školenie Nové fin.výkazy Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Asseco Solutions, a.s. 00602311 71,70 € 01.04.2022 11.04.2022 Faktúra
DFB/22/0210 SPIN služba č.1_serv.práce 2q2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 08.04.2022 14.04.2022 Faktúra
DFB/22/0256 synchronizácia zverejňovaných zmlúv s CRZ Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Asseco Solutions, a.s. 00602311 179,23 € 02.05.2022 06.05.2022 Faktúra
DFB/22/0008 nové verzie IS MAGMA 1q2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 AUTOCONT 36396222 25,49 € 13.01.2022 26.01.2022 Faktúra
DFB/22/0187 nové verzie MAGMA HCM 2q2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 AUTOCONT 36396222 25,49 € 04.04.2022 11.04.2022 Faktúra
DFB/22/0186 systémová podpora IS MAGMA 1q2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 AUTOCONT 36396222 135,29 € 04.04.2022 11.04.2022 Faktúra
DFB/22/0624 systémová podpora MAGMA 3q2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 AUTOCONT 36396222 135,29 € 05.10.2022 11.10.2022 Faktúra
DFB/22/0632 Magma 01.10.2022-31.12.2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 AUTOCONT 36396222 25,49 € 06.10.2022 21.10.2022 Faktúra
DFB/22/0838 systémová podpora MAGMA 4q2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 AUTOCONT 36396222 135,29 € 15.12.2022 21.12.2022 Faktúra
DFB/22/0410 nové verzie IS MAGMA 3q2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 AUTOCONT 36396222 25,49 € 07.07.2022 21.07.2022 Faktúra
DFB/22/0405 systémová podpora IS MAGMA 2q2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 AUTOCONT 36396222 135,29 € 06.07.2022 21.07.2022 Faktúra
DFB/22/0810 výkon činnosti za rok 2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 BATES plus s.r.o., bezpečnostno technická služba 51942054 900,00 € 09.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFB/22/0019 činnosť technika BOZP a PO Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 BATES s.r.o. bezpečnostno technická služba 50548638 800,00 € 18.01.2022 26.01.2022 Faktúra
DFB/22/0660 hrnčeky, taniere, poklopy na hrnčeky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 BERTA Pavol 43033423 214,80 € 18.10.2022 26.10.2022 Faktúra
DFB/22/0794 kurací špíz Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 115,06 € 05.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFS/22/0003 rek.pobyt zamestnancov / Červ.Kláštor Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Chata Pieniny, s.r.o. 36511552 5 769,50 € 07.06.2022 21.06.2022 Faktúra
DFB/22/0064 hovädzie a bravčové mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 793,75 € 08.02.2022 15.02.2022 Faktúra
DFB/22/0500 Oprava chodby Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Čirák Martin 43728278 5 926,20 € 12.08.2022 31.08.2022 Faktúra
DFB/22/0302 poťah na žehlič Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CLEANING spol. s r.o. 31571441 174,00 € 20.05.2022 26.05.2022 Faktúra
DFB/22/0331 farby a nátery na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 COLOR Jakubová Monika 37355821 231,73 € 06.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB/22/0061 farby a nátery na hyg.maľbu izieb Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 COLOR Jakubová Monika 37355821 170,50 € 04.02.2022 15.02.2022 Faktúra
DFB/22/0117 farby a nátery na údržbu zariadenia Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 COLOR Jakubová Monika 37355821 220,30 € 07.03.2022 11.03.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »