Faktúra č. DFB/22/0331

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0331
  • Popis fakturovaného plnenia: farby a nátery na údržbu
  • Dátum doručenia: 06.06.2022
  • Celková hodnota: 231,73 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 352/22
  • Dátum zverejnenia: 16.06.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
352/22 farby, laky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 COLOR Jakubová Monika 37355821 231,74 € 04.05.2022 07.06.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť