Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
613/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 152,98 € 14.11.2023 28.11.2023 Faktúra
584/23 CSS Dúbrava 00695467 INMEDIA s.r.o. 36019208 535,25 € 30.10.2023 28.11.2023 Faktúra
623/23 CSS Dúbrava 00695467 FIPEK s.r.o. 45897077 581,09 € 20.11.2023 30.11.2023 Faktúra
626/23 CSS Dúbrava 00695467 Ing. Mária Kirňáková -TOMINO 32374232 18,50 € 21.11.2023 30.11.2023 Faktúra
620/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 226,50 € 16.11.2023 30.11.2023 Faktúra
616/23 CSS Dúbrava 00695467 MART SYSTEM s. r. o. 36488135 912,00 € 15.11.2023 30.11.2023 Faktúra
621/23 CSS Dúbrava 00695467 OMV Slovensko s.r.o 00604381 70,00 € 16.11.2023 30.11.2023 Faktúra
617/23 CSS Dúbrava 00695467 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 3, Vysoké Tatry 00186759 41,00 € 15.11.2023 30.11.2023 Faktúra
582/23 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 334,56 € 30.10.2023 30.11.2023 Faktúra
588/23 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 1 138,06 € 31.10.2023 04.12.2023 Faktúra
653/23 CSS Dúbrava 00695467 HU IRON s.r.o 45447136 30,00 € 07.12.2023 18.12.2023 Faktúra
661/23 CSS Dúbrava 00695467 DXa, s.r.o. 36455181 92,70 € 11.12.2023 18.12.2023 Faktúra
619/23 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 1 150,69 € 15.11.2023 18.12.2023 Faktúra
662/23 CSS Dúbrava 00695467 MAKRI Plus 47968150 13,60 € 11.12.2023 18.12.2023 Faktúra
645/23 CSS Dúbrava 00695467 Lekos, s.r.o. 46831827 100,80 € 04.12.2023 18.12.2023 Faktúra
618/23 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 498,33 € 27.11.2023 18.12.2023 Faktúra
641/23 CSS Dúbrava 00695467 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 461,92 € 04.12.2023 18.12.2023 Faktúra
648/23 CSS Dúbrava 00695467 OMV Slovensko s.r.o 00604381 50,00 € 05.12.2023 18.12.2023 Faktúra
003/23 CSS Dúbrava 00695467 Asseco solutions 00602311 32,27 € 03.01.2023 24.01.2023 Faktúra
696/22 CSS Dúbrava 00695467 Slovak Telekom 35763469 36,20 € 10.01.2023 24.01.2023 Faktúra
695/22 CSS Dúbrava 00695467 Slovak Telekom 35763469 6,48 € 10.01.2023 24.01.2023 Faktúra
694/22 CSS Dúbrava 00695467 Slovak Telekom 35763469 2,50 € 10.01.2023 24.01.2023 Faktúra
013/23 CSS Dúbrava 00695467 STREŇO - geodetické práce 45353221 165,00 € 10.01.2023 24.01.2023 Faktúra
692/22 CSS Dúbrava 00695467 FIPEK s.r.o. 45897077 820,77 € 09.01.2023 24.01.2023 Faktúra
691/22 CSS Dúbrava 00695467 HU IRON s.r.o 45447136 30,00 € 02.01.2023 24.01.2023 Faktúra
009/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 102,91 € 04.01.2023 24.01.2023 Faktúra
005/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 145,81 € 04.01.2023 24.01.2023 Faktúra
002/23 CSS Dúbrava 00695467 Lekos, s.r.o. 46831827 100,80 € 03.01.2023 24.01.2023 Faktúra
001/23 CSS Dúbrava 00695467 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 407,80 € 02.01.2023 24.01.2023 Faktúra
011/23 CSS Dúbrava 00695467 Asseco solutions 00602311 964,51 € 10.01.2023 25.01.2023 Faktúra