Faktúra č. 003/23

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 003/23
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 03.01.2023
  • Celková hodnota: 32,27 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 24.01.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
052/23 CSS Dúbrava 00695467 SAVKY- Stavebniny Stakčín 43778046 109,60 € 01.02.2023 21.02.2023 Faktúra
Tlačiť