Faktúra č. 011/23

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 011/23
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 10.01.2023
  • Celková hodnota: 964,51 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 283/2007
  • Dátum zverejnenia: 25.01.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
062/23 CSS Dúbrava 00695467 ELITOM s. r. o. 45894469 125,54 € 03.02.2023 20.02.2023 Faktúra
Tlačiť