Faktúra č. 013/23

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 013/23
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 10.01.2023
  • Celková hodnota: 165,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 24.01.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
080/23 CSS Dúbrava 00695467 Ing. Mária Kirňáková -TOMINO 32374232 42,97 € 14.02.2023 28.02.2023 Faktúra
Tlačiť