Faktúra č. 626/23

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 626/23
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 21.11.2023
  • Celková hodnota: 18,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 131/23
  • Dátum zverejnenia: 30.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
131/23 Objednávame si u Vás: - kniha obchodná...3 ks, - obálka B4...25 ks, - obálka C5...25 ks, - obálka C6...25 ks, - euroobal...100 ks, - dvojhárok...20 ks, - náplň do pera...10 ks v celkovej hodnote 18,50 € CSS Dúbrava 00695467 Ing. Mária Kirňáková -TOMINO 32374232 0,00 € 21.11.2023 24.11.2023 Objednávka
Tlačiť