Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
006/24 Objednávame si u Vás výmenu ističa na 160 A - na elektr.energiu a vykonanie v hodnote: 1.759,10€ CSS Dúbrava 00695467 Rastislav Hudák 40297055 0,00 € 19.01.2024 02.02.2024 Objednávka
031/24 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 202,59 € 18.01.2024 13.02.2024 Faktúra
005/24 Objednávame si u Vás vývoz veľkokapacitných kontajnerov s komunálnym odpadom v priebehu roku 2024 CSS Dúbrava 00695467 Verejnoprospešné služby 43904157 0,00 € 17.01.2024 23.01.2024 Objednávka
030/24 CSS Dúbrava 00695467 OMV Slovensko s.r.o 00604381 41,00 € 17.01.2024 30.01.2024 Faktúra
027/24 CSS Dúbrava 00695467 FIPEK s.r.o. 45897077 544,67 € 17.01.2024 13.02.2024 Faktúra
026/24 CSS Dúbrava 00695467 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 17,54 € 17.01.2024 13.02.2024 Faktúra
029/24 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 1 214,39 € 17.01.2024 20.02.2024 Faktúra
028/24 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 177,75 € 17.01.2024 20.02.2024 Faktúra
004/24 Objednávame si u Vás: - sieťová nabíjačka 1x USB ...... 2 ks v hodnote : 33,98€ ( z ošetrov. výkonov) CSS Dúbrava 00695467 OKAY Slovakia spol. s r.o. 35825979 0,00 € 16.01.2024 23.01.2024 Objednávka
024/24 CSS Dúbrava 00695467 OKAY Slovakia spol. s r.o. 35825979 33,98 € 16.01.2024 26.01.2024 Faktúra
025/24 CSS Dúbrava 00695467 Ing. Mária Kirňáková -TOMINO 32374232 117,41 € 16.01.2024 30.01.2024 Faktúra
020/24 CSS Dúbrava 00695467 Jarmila Megová - IDEÁL 34566384 677,95 € 15.01.2024 26.01.2024 Faktúra
726/23 CSS Dúbrava 00695467 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 154,31 € 15.01.2024 30.01.2024 Faktúra
023/24 CSS Dúbrava 00695467 Decomp s.r.o 36497771 440,00 € 15.01.2024 30.01.2024 Faktúra
021/24 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 209,97 € 15.01.2024 30.01.2024 Faktúra
022/24 CSS Dúbrava 00695467 INMEDIA s.r.o. 36019208 713,98 € 15.01.2024 20.02.2024 Faktúra
003/24 Objednávame si u Vás : - rýchloviazač závesný ............. 20 ks - obálka C5/25 ks ....................2 ks - obálka C6/25 ks ....................2 ks - zošit 564 ..........................5 ks - lepidlo ............................ 2 ks - doklad výdavko CSS Dúbrava 00695467 Ing. Mária Kirňáková -TOMINO 32374232 0,00 € 12.01.2024 23.01.2024 Objednávka
019/24 CSS Dúbrava 00695467 Asseco solutions 00602311 387,14 € 12.01.2024 30.01.2024 Faktúra
018/24 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 224,19 € 12.01.2024 20.02.2024 Faktúra
017/24 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 185,45 € 11.01.2024 26.01.2024 Faktúra