Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
636/23 nákup - materiál na pracovné terapie Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 556,92 € 21.12.2023 27.12.2023 Faktúra
023/23 čistenie, likvidácia lapača tukov - budova SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 K servis - MK, s.r.o. 51997401 563,40 € 30.01.2023 10.02.2023 Faktúra
644/23 RhS - oprava kotla Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 VS CONTROL s.r.o. 46852549 568,08 € 22.12.2023 04.01.2024 Faktúra
230/23 odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie (kuchyňa, práčovňa) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Rastislav Hudák 40297055 569,00 € 30.05.2023 02.06.2023 Faktúra
159/23 dodávka tovaru - froté plachty 90x200 cm Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Richard Šimon 34814035 576,00 € 17.04.2023 09.05.2023 Faktúra
522/23 čistenie, likvidácia lapača tukov (budova SO06) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 K servis - MK, s.r.o. 51997401 583,80 € 06.11.2023 28.11.2023 Faktúra
614/23 čistenie, ťahanie lapača tukov - budova SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 K servis - MK, s.r.o. 51997401 588,00 € 14.12.2023 20.12.2023 Faktúra
155/23 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-31.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 607,46 € 13.04.2023 25.04.2023 Faktúra
474/23 činnosť technika PO, BOZP za 3. Q 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 KRIŠKO s.r.o. 44496362 630,00 € 09.10.2023 26.10.2023 Faktúra
523/23 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-31.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 630,65 € 06.11.2023 28.11.2023 Faktúra
589/23 RhS - vydané obedy pre PSS za 11/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Havrila - MARTINI BAR 46319701 632,10 € 11.12.2023 18.12.2023 Faktúra
647/23 RhS - interiérové vybavenie (kreslo, polica, vešiak, zrkadlo) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Martina Struková - M&M interier 46462228 633,26 € 27.12.2023 04.01.2024 Faktúra
166/23 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 04.-06.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 656,84 € 21.04.2023 05.05.2023 Faktúra
432/23 RhS - výroba web stránky, presun obsahu, nastavenie servera Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 WEBData s.r.o. 44749805 660,00 € 13.09.2023 27.09.2023 Faktúra
572/23 nákup tovaru - kávovar DELONGHI ECAM 220.21 (2ks) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SALT LS s.r.o. 50177141 660,00 € 28.11.2023 05.12.2023 Faktúra
136/23 údržba a servis výťahov za 1. štvrťrok 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 684,58 € 03.04.2023 19.04.2023 Faktúra
296/23 údržba a servis výťahov za II. kvartál 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 684,58 € 04.07.2023 19.07.2023 Faktúra
463/23 údržba a servis výťahov - 3. štvrťrok 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 684,58 € 03.10.2023 25.10.2023 Faktúra
663/23 servis a údržba výťahov za IV. kvartál 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 684,58 € 28.12.2023 05.01.2024 Faktúra
042/23 oprava plynového kotla - budova SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 685,50 € 08.02.2023 09.03.2023 Faktúra
632/23 nákup materiál na údržbu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 686,52 € 21.12.2023 27.12.2023 Faktúra
442/23 dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 05.-07.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 690,50 € 14.09.2023 27.09.2023 Faktúra
585/23 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.-30.11. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 691,63 € 06.12.2023 18.12.2023 Faktúra
011/23 dodávka ovocia a zeleniny 03.-13.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 712,00 € 19.01.2023 08.02.2023 Faktúra
485/23 RhS - odborné prehliadky plynových a tlakových zariadení Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 714,00 € 11.10.2023 26.10.2023 Faktúra
561/23 servisné poplatky za tv karty + nastavenie, aktualizácia sat. prijímačov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 KINIK s.r.o. 44365004 723,11 € 24.11.2023 05.12.2023 Faktúra
656/23 dodávka tovaru - plachta nepremokavá (krížna) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 DreamBed, s.r.o. 52224201 747,60 € 27.12.2023 04.01.2024 Faktúra
619/23 revízne a servisné práce (odborné prehliadky a skúšky požiarnych klapiek) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 OK KLima s.r.o. 47068167 756,00 € 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
671/23 vyúčtovanie vodné + stočné 28.11.2023 - 21.12.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 770,74 € 31.12.2023 09.02.2024 Faktúra
196/23 dodávka ovocia a zeleniny 03.-14.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HORTI s.r.o. 43792782 772,22 € 11.05.2023 31.05.2023 Faktúra