Faktúra č. 023/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 023/23
  • Popis fakturovaného plnenia: čistenie, likvidácia lapača tukov - budova SO06
  • Dátum doručenia: 30.01.2023
  • Celková hodnota: 563,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 14/2023
  • Dátum zverejnenia: 10.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
14/2023 čistenie a likvidácia lapača tukov a prečerpávacej nádoby pri budove SOO6 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 K servis - MK, s.r.o. 51997401 563,40 € 25.01.2023 06.02.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť