Objednávka č. 14/2023

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Mgr. Katarína Petríková, MSc.
  • Funkcia: riaditeľka DSS
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 14/2023
  • Popis objednaného plnenia: čistenie a likvidácia lapača tukov a prečerpávacej nádoby pri budove SOO6
  • Dátum vyhotovenia: 25.01.2023
  • Celková hodnota: 563,40 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 06.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
023/23 čistenie, likvidácia lapača tukov - budova SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 K servis - MK, s.r.o. 51997401 563,40 € 30.01.2023 10.02.2023 Faktúra
354/23 RhS - platba za plyn za obdobie 01.08.2023-31.08.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 270,00 € 02.08.2023 22.08.2023 Faktúra
349/23 RhS platba za plyn za obdobie 01.07.2023-31.07.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 270,00 € 31.07.2023 22.08.2023 Faktúra
406/23 RhS - platba za plyn za obdobie 01.09.2023 - 30.09.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 270,00 € 05.09.2023 19.09.2023 Faktúra
461/23 RhS - platba za plyn za obdobie 01.10.2023 - 31.10.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 270,00 € 03.10.2023 25.10.2023 Faktúra
520/23 RhS - platba za plynu za obdobie 01.11.2023 - 30.11.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 270,00 € 06.11.2023 28.11.2023 Faktúra
550/23 RhS - vyúčtovanie za dodávku plynu za obdobie 01.07.2023-08.11.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 -946,91 € 22.11.2023 18.12.2023 Faktúra
578/23 RhS - vyúčtovanie za dodávku plynu 01.12.2023-31.12.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 270,00 € 05.12.2023 18.12.2023 Faktúra
021/24 RhS - vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.01.2024-31.01.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 266,00 € 25.01.2024 13.02.2024 Faktúra
019/24 RhS - vyúčtovacia faktúra za odber plynu za obdobie 09.11.2023-31.12.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 457,03 € 23.01.2024 13.02.2024 Faktúra
030/24 RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 266,00 € 05.02.2024 28.02.2024 Faktúra
077/24 RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 266,00 € 08.03.2024 09.04.2024 Faktúra
Tlačiť