Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
316/23 vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.06.2023-30.06.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 1 991,11 € 12.07.2023 01.08.2023 Faktúra
320/23 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-10.07. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 327,65 € 12.07.2023 01.08.2023 Faktúra
328/23 výkon činnosti PZS - dohľad na pracovným prostredím za 2. Q 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Balsam SK, s.r.o. 45589470 216,00 € 13.07.2023 01.08.2023 Faktúra
319/23 dodávka zdravotníckych potrieb a zdravotníckeho materiálu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO 52017583 510,75 € 12.07.2023 01.08.2023 Faktúra
317/23 servisné práce za obdobie 01.07.2023-30.09.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Asseco Solutions,a.s. 00602311 387,14 € 12.07.2023 01.08.2023 Faktúra
324/23 dodávka tovaru - rukavice nitrilové modré Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 367,20 € 13.07.2023 01.08.2023 Faktúra
323/23 dodávka čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 1 586,82 € 13.07.2023 01.08.2023 Faktúra
342/23 oprava - čerpadla (vodárne) studňovej vody - budova SO01 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 1 418,16 € 27.07.2023 04.08.2023 Faktúra
337/23 nákup tovaru na vybavenie prevádzky Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Muľ - NORMA 31291295 778,65 € 20.07.2023 04.08.2023 Faktúra
346/23 dodávka mrazených výrobkov 27.07. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 60,16 € 28.07.2023 04.08.2023 Faktúra
345/23 dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 11.-20.07. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 832,11 € 28.07.2023 04.08.2023 Faktúra
339/23 dodávka mrazených výrobkov 20.07. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 144,71 € 20.07.2023 04.08.2023 Faktúra
338/23 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 01.-06.07. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 865,41 € 20.07.2023 04.08.2023 Faktúra
347/23 dodávka mrazených výrobkov 28.07. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 269,23 € 28.07.2023 04.08.2023 Faktúra
348/23 pekárenské výrobky - pagáč škvarkový 24.07. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 29,30 € 28.07.2023 04.08.2023 Faktúra
343/23 pekárenské výrobky - strúhanka, rožok grahamový 19.07. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 56,66 € 27.07.2023 04.08.2023 Faktúra
340/23 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 04.-14.07. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 550,84 € 27.07.2023 04.08.2023 Faktúra
341/23 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-20.07. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 461,75 € 27.07.2023 04.08.2023 Faktúra
344/23 dodávka čistiacich prostriedkov - Proclean Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 79,20 € 28.07.2023 04.08.2023 Faktúra
336/23 dodávka tovaru - hygienický, dezinfekčný roztok 5l Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 43,18 € 20.07.2023 04.08.2023 Faktúra
353/23 RhS - platba za el. energiu 07-09/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mesto Lipany 00327379 400,00 € 02.08.2023 22.08.2023 Faktúra
351/23 RhS - režijné náklady na prípravu stravy za 07/2023 (zamestnanci + PSS) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 00327379 319,00 € 01.08.2023 22.08.2023 Faktúra
350/23 RhS - odber stravy za 07/2023 (zamestnanci + PSS) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 00327379 439,00 € 01.08.2023 22.08.2023 Faktúra
358/23 dodávka ovocia a zeleniny 17.-31.07. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HORTI s.r.o. 43792782 1 170,86 € 02.08.2023 22.08.2023 Faktúra
357/23 oprava osobného výťahu UT 630 - budova SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 69,00 € 02.08.2023 22.08.2023 Faktúra
360/23 pravidelná mesačná kontrola EPS za 07/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Fittich Preal s.r.o. 31668836 24,00 € 03.08.2023 22.08.2023 Faktúra
356/23 dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 25.-27.07. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 433,13 € 02.08.2023 22.08.2023 Faktúra
354/23 RhS - platba za plyn za obdobie 01.08.2023-31.08.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 270,00 € 02.08.2023 22.08.2023 Faktúra
349/23 RhS platba za plyn za obdobie 01.07.2023-31.07.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 270,00 € 31.07.2023 22.08.2023 Faktúra
352/23 internet - WiFi 15 za august/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SLAVCONET PO, s.r.o. 47690186 20,00 € 01.08.2023 22.08.2023 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »