Faktúra č. 339/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 339/23
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka mrazených výrobkov 20.07.
  • Dátum doručenia: 20.07.2023
  • Celková hodnota: 144,71 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 149/2023
  • Dátum zverejnenia: 04.08.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
149/2023 nákup mrazených výrobkov: mrazená zelenina Polievková zmes 2,5 kg 20 kg mraz.knedličky tvarohové plnené tvarohom 2 kg 10 kg mrazený karfiol 2,5 kg 30 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 144,71 € 19.07.2023 01.08.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť