Faktúra č. 319/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 319/23
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka zdravotníckych potrieb a zdravotníckeho materiálu
  • Dátum doručenia: 12.07.2023
  • Celková hodnota: 510,75 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 139/2023
  • Dátum zverejnenia: 01.08.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
139/2023 nákup zdravotníckeho materiálu a potrieb: Septoderm spray na dezinfekciu pokožky 250 ml- 2 ks.,ihla jednorázová 100 ks- 2 krab..,striekačka 2 ml 100 ks- 1 ks, striekačka 5 ml 100ks- 1 ks.,Pur -Zellin vata bunič. 4x5cm-2 bal., Cosmos klas.textilná náplasť Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO 52017583 510,75 € 06.07.2023 20.07.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť