157/21 |
zber, preprava a zneškod. biolog. rozložit. kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
96,00 € |
14.04.2021 |
|
|
24.04.2021 |
|
|
Faktúra |
158/21 |
dodávka pekárenských výrobkov - rožok 06.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
6,25 € |
14.04.2021 |
|
|
24.04.2021 |
|
|
Faktúra |
156/21 |
dodávka - zemiaky 13.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
119,99 € |
14.04.2021 |
|
|
24.04.2021 |
|
|
Faktúra |
161/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 06.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
702,32 € |
15.04.2021 |
|
|
24.04.2021 |
|
|
Faktúra |
159/21 |
nákup tovaru - TV SENCOR |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SALT LS s.r.o. |
50177141 |
|
159,00 € |
15.04.2021 |
|
|
24.04.2021 |
|
|
Faktúra |
160/21 |
servisné práce za obdobie 01.04.-30.06.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
15.04.2021 |
|
|
24.04.2021 |
|
|
Faktúra |
162/21 |
dodávka mrazených výrobkov 15.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RYBA Košice s.r.o. |
17147522 |
|
123,96 € |
16.04.2021 |
|
|
24.04.2021 |
|
|
Faktúra |
164/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 12.-15.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
950,17 € |
19.04.2021 |
|
|
24.04.2021 |
|
|
Faktúra |
163/21 |
IS CYGNUS za 04-06/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
1 065,01 € |
19.04.2021 |
|
|
24.04.2021 |
|
|
Faktúra |
168/21 |
nové verzie MAGMA HCM - 2. štvrťrok 2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
20.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
170/21 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 01.-13.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 368,00 € |
20.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
171/21 |
dodávka - zemiaky 20.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
119,99 € |
20.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
169/21 |
aktualizačný poplatok rozšírenie EIS iSPIN - 06.04.-31.12.2021 (alikvótna časť) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
19,88 € |
20.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
167/21 |
dodávka pracích prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
596,66 € |
20.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
166/21 |
nákup čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
2 251,51 € |
20.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
165/21 |
dodávka tovaru - respirátory FFP2 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
120,00 € |
20.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
173/21 |
nákup - tovar na pracovné terapie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV |
17075963 |
|
268,91 € |
21.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
172/21 |
nákup tovaru - záhradné náradie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV |
17075963 |
|
305,80 € |
21.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
179/21 |
dodávka mrazených výrobkov 23.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
78,19 € |
23.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
178/21 |
pekárenské výrobky - pagáč škvarkový, koláče bezgl. 16.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
29,59 € |
23.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
177/21 |
oprava žehliaceho stroja - mangeľ IC4332 v budove SO02 - práčovňa |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
1 194,96 € |
23.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
174/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 19.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
380,60 € |
23.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
175/21 |
dodávka ovocia a zeleniny 01.-15.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
806,35 € |
23.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
176/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 12.-20.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
210,59 € |
23.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
181/21 |
nádoby na separovaný odpad - sklo 240l, plasty 1100l, papier 1100l |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
570,00 € |
27.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
180/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 22.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
344,25 € |
27.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
182/21 |
nákup kancelárskych potrieb a materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
277,28 € |
27.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
183/21 |
zabezpečenie činnosti v procese verejného obstarávania |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Public tenders , s.r.o. |
47397021 |
|
570,00 € |
28.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
184/21 |
oprava sušičky prádla T4190 - budova SO02 práčovňa |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
498,89 € |
28.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
186/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 29.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
412,09 € |
03.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |