Faktúra č. 181/21

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 181/21
  • Popis fakturovaného plnenia: nádoby na separovaný odpad - sklo 240l, plasty 1100l, papier 1100l
  • Dátum doručenia: 27.04.2021
  • Celková hodnota: 570,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 89/2021
  • Dátum zverejnenia: 03.05.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
89/2021 nákup nádob na triedený odpad: nádoba 1100 l na papier 1 ks nádoba 1100 l na plasty 1 ks nádoba 240 l na sklo 1 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 570,00 € 21.04.2021 29.04.2021 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť