Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
115/24 dodávka potravín (treska v majonéze) 19.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 108,43 € 26.03.2024 11.04.2024 Faktúra
119/24 dobropis - opravná faktúra (treska v majonéze) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 -5,99 € 26.03.2024 08.05.2024 Faktúra
166/24 RhS - nákup tovaru (letnička, hnojivo) + prostriedky do umývačky riadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA 37467735 75,10 € 22.04.2024 04.05.2024 Faktúra
133/24 dodávka tovaru - PVC obrusy Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mária Perháčová 40289486 210,00 € 04.04.2024 03.05.2024 Faktúra
067/24 nákup tovaru na údržbu + výroba kľúčov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Daniela Semančíková 40870529 150,91 € 26.02.2024 14.03.2024 Faktúra
018/24 RhS - internet za obdobie 01-03/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Martin Kandráč - LiveNET 43431810 45,00 € 23.01.2024 13.02.2024 Faktúra
164/24 RhS - internet za obdobie 04-06/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Martin Kandráč - LiveNET 43431810 45,00 € 22.04.2024 04.05.2024 Faktúra
005/24 výkon zodpovednej osoby - GDPR za 01/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 19.01.2024 13.02.2024 Faktúra
037/24 výkon zodpovednej osoby - GDPR za 02/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 07.02.2024 28.02.2024 Faktúra
082/24 výkon zodpovednej osoby - GDPR za 03/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 07.03.2024 10.04.2024 Faktúra
100/24 oprava umývačky riadu - kuchyňa SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 337,20 € 18.03.2024 10.04.2024 Faktúra
129/24 služba, činnosť technika PO, BOZP za 1. Q 2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 KRIŠKO s.r.o. 44496362 491,76 € 04.04.2024 03.05.2024 Faktúra
123/24 údržba a servis výťahov za I. kvartál 2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 684,58 € 03.04.2024 03.05.2024 Faktúra
151/24 výkon činnosti PZS - dohľad nad pracovným prostredím za I. Q 2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Balsam SK, s.r.o. 45589470 216,00 € 12.04.2024 03.05.2024 Faktúra
039/24 RhS - vydané obedy pre zamestnancov za 01/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Havrila - MARTINI BAR 46319701 331,10 € 07.02.2024 28.02.2024 Faktúra
038/24 RhS - vydané obedy pre PSS za 01/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Havrila - MARTINI BAR 46319701 494,50 € 07.02.2024 28.02.2024 Faktúra
078/24 RhS - vydané obedy pre zamestnancov za 02/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Havrila - MARTINI BAR 46319701 344,00 € 07.03.2024 09.04.2024 Faktúra
079/24 RhS - vydané obedy pre PSS za 02/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Havrila - MARTINI BAR 46319701 709,50 € 07.03.2024 09.04.2024 Faktúra
137/24 RhS - vydané obedy pre PSS za 03/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Havrila - MARTINI BAR 46319701 619,20 € 11.04.2024 03.05.2024 Faktúra
138/24 RhS - vydané obedy pre zamestnancov za 03/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Havrila - MARTINI BAR 46319701 253,70 € 11.04.2024 03.05.2024 Faktúra
028/24 nákup materiálu na údržbu (led trubice, sadra, krabice) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MAXPEL s.r.o. 47200529 85,22 € 05.02.2024 28.02.2024 Faktúra
071/24 nákup tovaru (LED žiarovky) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MAXPEL s.r.o. 47200529 78,96 € 28.02.2024 14.03.2024 Faktúra
001/24 internet WiFi 15 za január-marec/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SLAVCONET PO, s.r.o. 47690186 60,00 € 05.01.2024 09.02.2024 Faktúra
136/24 internet - WiFi15 za 04-06/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SLAVCONET PO, s.r.o. 47690186 60,00 € 05.04.2024 03.05.2024 Faktúra
047/24 služby a IT poradenstvo za 01/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 192,00 € 12.02.2024 01.03.2024 Faktúra
058/24 dodávka tovaru - switch TP-Link, batéria AVACOM, toner do tlačiarne Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 100,00 € 20.02.2024 14.03.2024 Faktúra
083/24 služby a IT poradenstvo za 02/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 90,00 € 11.03.2024 10.04.2024 Faktúra
142/24 IT poradenstvo a služby za marec/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 412,50 € 11.04.2024 03.05.2024 Faktúra
124/24 dodávka tovaru - komponenty k oprave wifi a počítačov (wifi router, batéria, SSD disk, operačná pamäť) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 182,00 € 03.04.2024 03.05.2024 Faktúra
172/24 dodávka tovaru - tonery a optický valec do tlačiarní Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 356,50 € 29.04.2024 08.05.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »