Faktúra č. 172/24

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 172/24
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka tovaru - tonery a optický valec do tlačiarní
  • Dátum doručenia: 29.04.2024
  • Celková hodnota: 356,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 074/2024
  • Dátum zverejnenia: 08.05.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
074/2024 nákup kancelárskych potrieb: Toner Brother mix farebná 4ks Kompatibilný toner pre Xerox 2ks Valec Xerox 1ks Kompat.toner Brother TN-2421 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 356,50 € 17.04.2024 04.05.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
Tlačiť