Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
472/23 RhS - režijné náklady na prípravu stravy za 09/2023 (zamestnanci + PSS) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 00327379 335,00 € 04.10.2023 26.10.2023 Faktúra
471/23 RhS - odber stravy za 09/2023 (zamestnanci + PSS) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 00327379 442,40 € 04.10.2023 26.10.2023 Faktúra
528/23 RhS - režijné náklady na prípravu stravy za 10/2023 (zamestnanci + PSS) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 00327379 28,00 € 06.11.2023 28.11.2023 Faktúra
527/23 RhS - odber stravy za 10/2023 (zamestnanci + PSS) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 00327379 38,40 € 06.11.2023 28.11.2023 Faktúra
526/23 RhS - režijné náklady na prípravu stravy za 10/2023 (zamestnanci + PSS) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 00327379 344,00 € 06.11.2023 28.11.2023 Faktúra
525/23 RhS - odber stravy za 10/2023 (zamestnanci + PSS) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 00327379 443,60 € 06.11.2023 28.11.2023 Faktúra
353/23 RhS - platba za el. energiu 07-09/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mesto Lipany 00327379 400,00 € 02.08.2023 22.08.2023 Faktúra
516/23 RhS - platba za el. energiu 10-12/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mesto Lipany 00327379 200,00 € 27.10.2023 07.11.2023 Faktúra
611/23 RhS - vyúčtovanie vodné + stočné od 01.07.2023 do 30.11.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mesto Lipany 00327379 209,90 € 14.12.2023 20.12.2023 Faktúra
625/23 interiérové vybavenie na budove SO02 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MERKURY SHOP s.r.o. 51231735 256,40 € 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
077/23 nákup - materiál na údržbu, tovar na vybavenie prevádzky (kanvice) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MAXPEL s.r.o. 47200529 207,94 € 27.02.2023 09.03.2023 Faktúra
399/23 nákup - materiál na údržbu, tovar na vybavenie prevádzky (kanvice) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MAXPEL s.r.o. 47200529 313,01 € 28.08.2023 07.09.2023 Faktúra
632/23 nákup materiál na údržbu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 686,52 € 21.12.2023 27.12.2023 Faktúra
229/23 nákup - materiál na údržbu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 246,13 € 30.05.2023 02.06.2023 Faktúra
558/23 RhS - nákup interiérové vybavenie (paraván) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Martina Struková - M&M interier 46462228 100,00 € 24.11.2023 05.12.2023 Faktúra
647/23 RhS - interiérové vybavenie (kreslo, polica, vešiak, zrkadlo) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Martina Struková - M&M interier 46462228 633,26 € 27.12.2023 04.01.2024 Faktúra
313/23 internet (RhS Lipany) za obdobie 07-09/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Martin Kandráč - LiveNET 43431810 45,00 € 07.07.2023 20.07.2023 Faktúra
462/23 RhS - internet za 10-12/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Martin Kandráč - LiveNET 43431810 45,00 € 03.10.2023 25.10.2023 Faktúra
629/23 interiérové vybavenie - kuchynská linka budova SO02 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Maroš Tupta - stolár 34815457 3 466,00 € 21.12.2023 27.12.2023 Faktúra
676/23 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 102,00 € 31.12.2023 10.02.2024 Faktúra
681/23 zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 192,00 € 31.12.2023 10.02.2024 Faktúra
057/23 zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 192,00 € 13.02.2023 09.03.2023 Faktúra
045/23 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 90,00 € 08.02.2023 09.03.2023 Faktúra
106/23 zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 192,00 € 13.03.2023 04.04.2023 Faktúra
090/23 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 96,00 € 07.03.2023 04.04.2023 Faktúra
161/23 zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 192,00 € 17.04.2023 04.05.2023 Faktúra
157/23 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty sklo Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 96,00 € 17.04.2023 04.05.2023 Faktúra
192/23 zber, preprava a zneškodnenie - zmiešané obaly (veľkoobjemový kontajner) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 305,40 € 09.05.2023 26.05.2023 Faktúra
191/23 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 102,00 € 09.05.2023 26.05.2023 Faktúra
197/23 zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 192,00 € 12.05.2023 31.05.2023 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »