Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
87/2023 oprava- ochrana čerpadla vo vodárni DSS v budove SOO1 proti chodu na sucho(vrátane zemných a výkopových prác) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 1 271,76 € 03.05.2023 29.05.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
186/23 oprava - videovrátnik (budova SO02) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SYSTEM ALARM, s.r.o. 43971113 69,60 € 04.05.2023 25.05.2023 Faktúra
90/2023 nákup pekárskych výrobkov: bezgl.koláč s marhuľovou náplňou 2ks/50 g 1 ks závin s kakaovou plnkou 400 g 20 ks závin s tvarohovou plnkou 400 g 7 ks rožok sójový 60 g 9 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 85,57 € 05.05.2023 23.05.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
89/2023 nákup kancelárskeho materiálu a potrieb: guma Kin- 5 ks.,kazeta Din 13 Black-1 ks.,pero guličkové obyč.modré Junior-50 ks.,pero olejové Vigor-10 ks.,páska lepiaca číra 25x60-10 ks.,papier Xerox kancelársky A4-60 bal.,rýchloviazač závesný obyčajný 30 ks.,p Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 499,67 € 05.05.2023 23.05.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
188/23 pekárenské výrobky - chlieb, rožok, koláč bezgl. 26.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 60,19 € 05.05.2023 26.05.2023 Faktúra
190/23 IT poradenstvo a služby za 04/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 120,00 € 05.05.2023 26.05.2023 Faktúra
189/23 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-29.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 460,48 € 05.05.2023 26.05.2023 Faktúra
187/23 dodávka potravín - kompóty 02.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 267,01 € 05.05.2023 26.05.2023 Faktúra
192/23 zber, preprava a zneškodnenie - zmiešané obaly (veľkoobjemový kontajner) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 305,40 € 09.05.2023 26.05.2023 Faktúra
191/23 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 102,00 € 09.05.2023 26.05.2023 Faktúra
193/23 vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.04.2023-30.04.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 4 936,27 € 09.05.2023 26.05.2023 Faktúra
194/23 nákup zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych potrieb Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO 52017583 347,60 € 09.05.2023 26.05.2023 Faktúra
91/2023 nákup mrazených výrobkov: mrazená zelenina Kúpeľná zmes 2,5 kg 20 kg mrazený karfiol 2,5 kg 20 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 83,76 € 10.05.2023 23.05.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
195/23 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 18.-28.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 2 081,14 € 10.05.2023 26.05.2023 Faktúra
92/2023 nákup pekárskych výrobkov: bezgl.koláč s čučoriedkovou náplňou 2ks/50 g 1 ks pagáčik škvarkový 2ks/50 g 34 ks strúhanka 500 g 30 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 70,86 € 11.05.2023 23.05.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
196/23 dodávka ovocia a zeleniny 03.-14.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HORTI s.r.o. 43792782 772,22 € 11.05.2023 31.05.2023 Faktúra
95/2023 čistenie lapača tukov a jeho likvidácia Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 K servis - MK, s.r.o. 51997401 512,52 € 12.05.2023 23.05.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
93/2023 oprava autom.práčky IPSO IY135 inv.číslo: 4/539/77 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Július Marton - MARTON SERVIS 14359944 525,12 € 12.05.2023 23.05.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
94/2023 nákup pekárskych výrobkov: bezl.muffin kakaový 2ks/60 g 1 ks šiška s ovocnou náplňou 50 g 101 ks rožok grahamový 60 g 10 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 37,67 € 12.05.2023 23.05.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
202/23 internet - apríl/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 12.05.2023 31.05.2023 Faktúra