Faktúra č. 188/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 188/23
  • Popis fakturovaného plnenia: pekárenské výrobky - chlieb, rožok, koláč bezgl. 26.04.
  • Dátum doručenia: 05.05.2023
  • Celková hodnota: 60,19 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 83/2023
  • Dátum zverejnenia: 26.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
83/2023 nákup pekárskych výrobkov: bezgl.koláč s tvarohovou náplňou 2ks/50 g 1 ks chlieb Finlandia 450 g 14 ks chlieb Kyjevský 1000 g 8 ks rožok tukový 50 g 166 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 60,19 € 25.04.2023 05.05.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť