Faktúra č. 186/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 186/23
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava - videovrátnik (budova SO02)
  • Dátum doručenia: 04.05.2023
  • Celková hodnota: 69,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 71/2023
  • Dátum zverejnenia: 25.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
71/2023 oprava videovrátnika na budove SOO2 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SYSTEM ALARM, s.r.o. 43971113 69,60 € 17.04.2023 05.05.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť